2013年度深圳市社会科学院(社会科学联合会)决算公开有关情况的说明
日期:2014-10-20 来源:深圳市社科联
深圳市社会科学院与深圳市社会科学联合会合署办公,是市委、市政府直属的综合性社会科学研究机构,是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。其主要职能是:围绕深圳市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为市委市政府提供决策建议和咨询意见;搜集经济和社会发展信息,掌握有关动态,分析研究经济和社会发展形势,为政府宏观调控提供信息和依据。同时,团结和组织全市社会科学界和广大社会科学工作者,充分发挥桥梁纽带、组织协调、咨询服务、理论宣传、社科普及职能,为繁荣发展我市哲学社会科学事业,为深圳改革开放和率先基本实现社会主义现代化服务。
深圳市社会科学院(社会科学联合会)共设:研究所5个、行政处室2个、编辑出版中心1个、事业编制37人。
2013年深圳市社会科学院(社会科学联合会)部门决算信息公开并说明如下:
深圳市社会科学院(社会科学联合会)2012年度结转和结余26.76万元,2013年全年收入合计1818.15万元,支出合计1691.51万元,结余分配121.57万元,年末结转和结余31.83万元。
其中,财政拨款收入1379.29万元,主要包括在职人员工资、社医保费、住房公积金及退休人员工资;深圳市哲学社会科学“十二五”规划课题经费;市科技研发资金知识创新计划软科学研究项目资金。
经营收入433.52万元,经营收入是指机关内部往来课题经费。
其他收入5.34万元,其他收入是指上年度固定资产购置经费。
上年结转和结余26.76万元,上年结转和结余是指往来款项结余款。
科学技术支出1291.02万元,主要包括在职人员工资及履行职能业务费。
社会保障和就业8.28万元,主要包括离退休人员的工资及综合定额。
医疗卫生5.33万元,主要包括在职人员社医保费。
住房保障支出74.92万元,主要包括住房公积金、房改住房补贴。
附件:1.公共预算收入支出决算总表
2.公共预算财政拨款支出决算表
3.2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和2014年预算情况
附件1
公共预算收入支出决算总表
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     公开01表  |  
  |
|   部门:深圳市社会科学院  |  
     
  |  
     
  |  
     
  |  
     单位:万元  |  
  |
|   收入  |  
     支出  |  
  ||||
|   项 目  |  
     行次  |  
     决算数  |  
     项 目  |  
     行次  |  
     决算数  |  
  
|   栏 次  |  
     
  |  
     1  |  
     栏 次  |  
     
  |  
     2  |  
  
|   一、财政拨款收入  |  
     1  |  
     1379.29  |  
     一、一般公共服务  |  
     30  |  
     
  |  
  
|   二、上级补助收入  |  
     2  |  
     
  |  
     二、外交  |  
     31  |  
     
  |  
  
|   三、事业收入  |  
     3  |  
     
  |  
     三、国防  |  
     32  |  
     
  |  
  
|   四、经营收入  |  
     4  |  
     433.52  |  
     四、公共安全  |  
     33  |  
     
  |  
  
|   五、附属单位缴款  |  
     5  |  
     
  |  
     五、教育  |  
     34  |  
     
  |  
  
|   六、其他收入  |  
     6  |  
     5.34  |  
     六、科学技术  |  
     35  |  
     1291.02  |  
  
|   
  |  
     7  |  
     
  |  
     七、文化体育与传媒  |  
     36  |  
     
  |  
  
|   
  |  
     8  |  
     
  |  
     八、社会保障和就业  |  
     37  |  
     8.28  |  
  
|   
  |  
     9  |  
     
  |  
     九、医疗卫生  |  
     38  |  
     5.33  |  
  
|   
  |  
     10  |  
     
  |  
     十、节能环保  |  
     39  |  
     
  |  
  
|   
  |  
     11  |  
     
  |  
     十一、城乡社区事务  |  
     40  |  
     
  |  
  
|   
  |  
     12  |  
     
  |  
     十二、农林水事务  |  
     41  |  
     
  |  
  
|   
  |  
     13  |  
     
  |  
     十三、交通运输  |  
     42  |  
     
  |  
  
|   
  |  
     14  |  
     
  |  
     十四、资源勘探电力信息等事务  |  
     43  |  
     
  |  
  
|   
  |  
     15  |  
     
  |  
     十五、商业服务业等事务  |  
     44  |  
     
  |  
  
|   
  |  
     16  |  
     
  |  
     十六、金融监管等事务支出  |  
     45  |  
     
  |  
  
|   
  |  
     17  |  
     
  |  
     十七、地震灾后恢复重建支出  |  
     46  |  
     
  |  
  
|   
  |  
     18  |  
     
  |  
     十八、国土资源气象等事务  |  
     47  |  
     
  |  
  
|   
  |  
     19  |  
     
  |  
     十九、住房保障支出  |  
     48  |  
     74.92  |  
  
|   
  |  
     20  |  
     
  |  
     二十、粮油物资管理事务  |  
     49  |  
     
  |  
  
|   
  |  
     21  |  
     
  |  
     二十一、储备事务支出  |  
     50  |  
     
  |  
  
|   
  |  
     22  |  
     
  |  
     二十二、国债还本付息支出  |  
     51  |  
     
  |  
  
|   
  |  
     23  |  
     
  |  
     二十三、其他支出  |  
     52  |  
     311.96  |  
  
|   
  |  
     24  |  
     
  |  
     
  |  
     53  |  
     
  |  
  
|   本年收入合计  |  
     25  |  
     1818.15  |  
     本年支出合计  |  
     54  |  
     1691.51  |  
  
|   用事业基金弥补收支差额  |  
     26  |  
     
  |  
     结余分配  |  
     55  |  
     121.57  |  
  
|   上年结转和结余  |  
     27  |  
     26.76  |  
     年末结转和结余  |  
     56  |  
     31.83  |  
  
|   
  |  
     28  |  
     
  |  
     
  |  
     57  |  
     
  |  
  
|   合计  |  
     29  |  
     1844.91  |  
     合计  |  
     58  |  
     1844.91  |  
  
|   注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。  |  
  |||||
附件2
公共预算财政拨款支出决算表
|   
  |  
     
  |  
     
  |  
     
  |  
     
  |  
     公开02表  |  
   ||
|   部门:深圳市社会科学院  |  
     
  |  
     
  |  
     
  |  
     单位:万元  |  
   |||
|   项 目  |  
     合计  |  
     基本支出  |  
     项目支出  |  
   ||||
|   科目编码  |  
     科目名称  |  
   ||||||
|   栏次  |  
     1  |  
     2  |  
     3  |  
   ||||
|   合计  |  
     1379.29  |  
     1190.77  |  
     188.52  |  
   ||||
|   206  |  
     科学技术  |  
     1290.76  |  
     1102.24  |  
     188.51  |  
   |||
|   20606  |  
     社会科学  |  
     1270.76  |  
     1102.24  |  
     188.51  |  
   |||
|   20699  |  
     其他科学技术支出  |  
     20.00  |  
     0.00  |  
     20.00  |  
   |||
|   208  |  
     社会保障和就业  |  
     8.28  |  
     8.28  |  
     0.00  |  
   |||
|   20803  |  
     财政对社会保险基金的补助  |  
     1.00  |  
     1.00  |  
     0.00  |  
   |||
|   20805  |  
     行政事业单位离退休  |  
     7.28  |  
     7.28  |  
     0.00  |  
   |||
|   210  |  
     医疗卫生  |  
     5.33  |  
     5.33  |  
     0.00  |  
   |||
|   21005  |  
     医疗保障  |  
     5.33  |  
     5.33  |  
     0.00  |  
   |||
|   221  |  
     住房保障支出  |  
     74.92  |  
     74.92  |  
     0.00  |  
   |||
|   22102  |  
     住房改革支出  |  
     74.92  |  
     74.92  |  
     0.00  |  
   |||
|   注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。  |  
   |||||||
|   
  |  
  |||||||
附件3
2013年财政拨款开支的“三公”经费
支出决算和2014年预算情况
一、财政拨款开支“三公”经费的单位范围
深圳市社会科学院(社会科学联合会)部门预算中使用财政拨款开支的因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共有1个,为本单位机关。
二、2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况
2013年,深圳市社会科学院(社会科学联合会)财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算36.13万元,包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.75万元,占10.38%;公务用车购置及运行费支出决算32.38万元,占89.62%。具体情况如下:
(一) 因公出国(境)费支出0万元。
(二) 公务接待费支出3.75万元。具体开支内容包括:
接待全国社科院、社科联系统各兄弟单位来深进行考察、学习、学术研讨等活动的费用支出。
(三) 公务用车购置及运行费支出32.38万元。在车改之前,2013年度我院共有九辆日常公务用车,其中小轿车2辆,旅行面包车5辆,面包车1辆,中巴1辆。
三、2014年财政拨款安排的“三公”经费预算情况
深圳市社会科学院(社会科学联合会)2014年财政拨款安排的“三公”经费预算8.6万元,比2013年实际支出减少27.53万元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务接待费预算5万元。2014年公务接待费预算比2013年实际支出增加1.25万元,但预计2014年公务接待费实际支出将比2013年有所缩减。主要原因:根据中央八项规定及有关会议精神,本着勤俭办院、厉行节约的原则,尽量减少公务接待次数、降低接待标准和规格,严控公务接待费用。
(三) 公务用车购置及运行费预算3.6万元。比2013年实际支出减少28.78万元。比2013年实际支出数大幅减少的主要原因是:实行公车改革后,我院按规定仅保留一台日常公务用车。
附表
2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和2014年预算情况表
部门:深圳市社会科学院 单位:万元
|   2013年“三公”经费 财政拨款决算数  |  
     2014年“三公”经费 财政拨款预算数  |  
     备注  |  
  ||||||
|   合计  |  
     因公出国(境)费  |  
     公务接待费  |  
     公务用车购置及运行费  |  
     合计  |  
     因公出国(境)费  |  
     公务接待费  |  
     公务用车购置及运行费  |  
     
  |  
  
|   36.14  |  
     0  |  
     3.75  |  
     32.39  |  
     8.6  |  
     0  |  
     5  |  
     3.6  |  
     
  |  
  
注:
     1. 因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。
     2. 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     3. 公务用车购置及运行维护费:反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
     4.2013年“三公”经费财政拨款决算数,是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。
     5.2014年“三公”经费财政拨款预算数,是指2014年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。


